Importar XML da nota (NF-e)
Selecione o arquivo XML da NF-e de entrada (compra). O sistema consulta o serviço nfe400
(/gnre/uploadNotaFiscalToJson) e preenche os campos abaixo quando possível. O fornecedor é o emitente do XML.
Pré-visualização dos itens (XML)
O código de produto do fornecedor no XML (cProd) é comparado com a referência do vínculo fornecedor × item. Informe o Cliente (fornecedor) para detectar o vínculo; use o botão Item se ainda não houver item na base.
| # | Cód. / EAN | Descrição | Qtd | vUn | vProd | Vínculo (Libra) | Ações |
|---|
Cadastro de Nota de Entrada (preenchimento e gravação)
Nota de Entrada
FINALIZAR A NOTA DE ENTRADA?
Remover item da nota de entrada
Confirma remoção do item da nota?
Remover chave referenciada
Confirma remoção da chave referenciada?
Rastreabilidades de Itens Controlados por Lote
| Lote | Serie | Fabricação | Validade | Situacao | Edição |
|---|
Fornecedor (emitente) — preenchimento a partir do XML + cadastro
Dados de endereço, contato e inscrição serão trazidos do emitente da NF-e quando existirem no XML. Use a rolagem do painel abaixo para o fim do formulário (botões Salvar / Fechar).
Novo item + vínculo fornecedor
A referência será a mesma do código do fornecente no XML; após salvar, o vínculo com o cliente selecionado é registrado.